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西宁市审计局介绍 了解西宁市审计局的详细内容

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主要职责

  (一)组织实施审计工作的法律、法规、规章和政策。拟订审计工作发展规划、年度计划并负责实施。

  (二)负责全市审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支、财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。依法对直接审计、调查和核实的事项进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

  (三)向市政府提出年度地方预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出地方预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和县区人民政府通报审计情况和审计结果。

  (四)依照《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计,并出具审计报告:

  1、市级财政预算执行(情况)和其他财政收支。

  2、市级各部门、事业单位财务收支。

  3、市级国有、国有控股企业的资产、负债、损益。

  4、县区人民政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支。

  5、市政府部门管理的社会保障资金、环境保护资金、社会捐助资金及其它有关基金、资金的财务收支。

  6、国际组织和外国政府、国内政府援助、贷款项目的财务收支。

  7、负责审计对地方金融机构和非银行机构的资产、负债、损益。

  8、省审计厅授权的审计。

  (五)按规定对党政领导干部和属于市审计局审计监督对象的其他单位负责人实施任期经济责任审计。

  (六)与县区人民政府共同领导县区审计机关,依法领导和监督县区审计机关的业务,组织县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正县区审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协助管理县区审计机关负责人。

  (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

  (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  (九)实施“金审工程”,推进审计信息化建设。

  (十)承办市政府交办的其他事项。

内设机构

  西宁市审计局设9个内设机构:

  (一)办公室

  处理机关日常党务、政务及后勤服务工作;协调办理县、区审计机关负责人的任免事项;负责人事、纪检监察工作;负责机关文秘、保密、保卫、信访、宣传、信息、档案工作;管理审计事业经费。

  (二)政策法规处

  参与拟订审计、财经方面地方性法规和规章,研究财经方面的法律法规和政策,并提出有关建议;负责监督检查下级审计机关和社会审计组织审计业务质量;编制审计工作规划,安排年度审项目;负责审计业务统计、内部审计的指导和监督,以及目标管理和考核工作;审核与复核局机关的审计报告、审计意见和审计决定;组织实施审计普法工作,受理审计复议和应诉事宜。

  (三)财政金融审计处

  负责审计市本级预算执行情况、地方税务系统税收征管情况、本级国库办理本级预算资金的收纳拨付情况,县、区人民政府预算执行情况和决算;负责审计财政、地方税务及其下属单位的财务收支状况;负责对地方金融机构和非银行机构的财务收支审计;承办上级审计机关授权对国有金融机构、国有保险公司的审计事项;负责专项审计和审计调查。

  (四)行政事业审计处

  负责审计市人大机关、政协机关、市法院机关、检察院机关和党政组织、社会团体及其所属事业单位的财政财务收支;负责专项审计和审计调查。

  (五)社会保障审计处

  负责审计由市政府主管部门管理和受市政府委托由社会团体管理的养老、医疗、失业、城镇居民医疗保险基金等社保资金的财务收支及各项社会福利、救灾救济、扶贫开发、优抚安置、社会捐赠资金和住房公积金的管理使用情况,对新型农村合作医疗保险基金、养老保险金、最低生活保障资金进行审计监督;负责专项审计和审计调查。

  (六)农业与资源环保审计处

  负责审计市政府主管部门管理和受市政府委托由社会团体管理的农、林、水利、资源环保资金的筹集、管理、使用情况;负责专项审计和审计调查。

  (七)固定资产投资审计处

  负责对市级管理的建设项目的概预算执行和决算的审计监督;负责对国债投资项目和基础设施项目的跟踪审计;承办上级审计机关授权对重点项目的审计事项;负责专项审计和审计调查。

  (八)经贸与外资运用审计处

  负责审计对市属国有企业和国有控股企业的资产、负债、损益;承办上级审计机关授权对中央驻宁企业、事业单位的审计事项;根据上级审计机关授权和市政府规定,负责审计国际组织和外国政府、国内政府援助、贷款和赠款项目的财务收支;负责提供世界银行和亚洲开发银行援助、贷款项目的审计公证报告;负责专项审计和审计调查。

  (九)计算机审计处

  承担全市“金审工程”的具体工作;负责审计监督被审计单位运用计算机管理财政收支、财务收支的信息系统及财务数据或其他相关数据;负责全市审计机关审计人员审计技能的培训,推进审计信息化建设。

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