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上月*已认证,但未报税,造成无法抵扣,该怎么处理?

增值税一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票,必须自该专用发票开具之日起9O日内到税务机关认证,并在认证当月的纳税申报期申报抵扣,否则不予抵扣。补充:有些地方税务部门为了达到税收收入的均衡进度,人为规定纳税人应该缴纳税款的数额,这种做法是不符合税法规定的,但一直是这么做,这就是所谓的针对上面所谓的对策了,殊不知,这种做法完全损害了纳税人的权益www.shufadashi.com防采集。

其实很多事情都是税务管理员一句话而已!你可以直接去找他问下大致的解决办法!因为各地的处理办法都不一样的!我这边是直接在下一期补报就行了,抵扣这个跑不了的,因为你已经认证过了就没事,如果没认证,就非常麻烦了,可能要你重新开过的票!

但是你如果报税,比对是不成功的!因为金税系统里有你的认证信息,而申报表里没有体现,比对不符。国税的系统会出现错误信息,退回,要求你重新填报表! 如果这个事情发生在

不可以,正式一般纳税人当月认证的在第二个月申报当月时必须抵扣,否则过期不能再抵扣。进项税全部计入成本。如果你是辅导期一般纳税人则可以,辅导期是隔月收到稽核比对结果后再抵扣内容来自www.shufadashi.com请勿采集。

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